- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2019-06-02 19:03
预付账款5000元,只开了1818元的发票,还差3182元的发票,这个不用改科目,就是预付账款借方余额3182元,就是需要补开发票的金额,补开发票后再计入费用,冲销预付账款
借:费用类科目
贷:预付账款
相关问题讨论

其他应收款和其他应付款也是往来科目呀
2023-03-01 09:16:27

同学你好
是不是应收账款、预付账款、其他应收款、资产类科目? ——是的;
是不是应付账款、预收账款、其他应付款属于负债类?——是的;
资产类余额在借方还是资产,余额在贷方是负债
负债类余额在贷方是负债 ,余额在借方是资产
2022-01-04 15:38:58

你好,实际工作中也可以用预付账款,这个科目的,其实最好是两个科目都设置
2020-06-10 14:19:29

应收账款还有应付帐款都是直接按照期末余额填制也是可以的,应收账款应该根据应收账款和预收账款借方余额的合计数填制 应付帐款根据应付帐款和预付账款贷方余额的合计数填制 是为了不在资产负责表里面出现负数
2017-08-25 09:45:25

你好,做好是做应收预收这样可以业务做划分
2020-04-23 06:18:29
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