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大气的洋葱
于2019-06-02 11:24 发布 1120次浏览
文老师
职称: 中级职称
2019-06-02 11:34
您好,您是销售了才算返利,还是进货了就算返利
大气的洋葱 追问
2019-06-02 11:41
供应商按进货数量给返
2019-06-02 11:42
我们月未得按实际销售数量冲减成
文老师 解答
2019-06-02 11:54
那这样的花,您就只能一次按600件转,您7000的怎么入账的呢
2019-06-02 11:59
返利第二个月供应商会返到帐户里,这时分录应该是 借:预付帐款 贷:其他应收款一返利,但计提分录又不会做了 借:其他应收款一返利,贷:
2019-06-02 12:03
麻烦老师从计提返利丶收到返利、月未按实际销售数量计算返利后,冲减销售成本的会计分录帮我做下,谢谢
2019-06-02 14:19
那您这返利是不是要冲减供应商的货款
2019-06-02 14:20
嗯,下次打款冲减货款
2019-06-02 14:21
返利应该是冲减成本,你可以贷主营业务成本或者是借主营业务成本负数
2019-06-02 14:22
那计提返利时怎么做呢?借:其他应收款一返利 贷记什么呢?
2019-06-02 14:41
应该是不是冲减供应商的应付账款,也就是贷应付账款
2019-06-02 14:42
不对,应该是冲减应付账款的,这里应该是贷主营业务成本
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文老师 | 官方答疑老师
职称:中级职称
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2019-06-02 11:41
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文老师 解答
2019-06-02 11:54
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2019-06-02 12:03
文老师 解答
2019-06-02 14:19
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2019-06-02 14:20
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2019-06-02 14:21
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2019-06-02 14:22
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2019-06-02 14:41
文老师 解答
2019-06-02 14:42