送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-05-31 15:37

你好,按正数发票减去负数发票之后的金额申报就是了

繁荣的钢笔 追问

2019-05-31 15:38

在报税申报时,需要在申报表注有吗?

繁荣的钢笔 追问

2019-05-31 15:40

也就是说,在税局的申报表,如何处理?

繁荣的钢笔 追问

2019-05-31 15:41

比如,需要像“进项税额转出”那样填写具体数额吗?

邹老师 解答

2019-05-31 15:44

你好,在销售收入,税额栏次填写
只不过收入=正数收入-负数收入
税额=销项正数税额—销项负数税额

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相关问题讨论
您好,应该是对方已经抵扣了,需要让对方提交开具红字发票信息表的。
2018-10-26 20:03:16
你好,是不需要开具红字发票了吗
2018-01-22 09:30:12
你好,根据开具的红字发票 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
2016-09-01 16:56:48
没有关系的 如果对方没有开红字 你也不用做进项转出
2016-03-24 13:41:15
请问是什么原因申请开具红字发票,对方为什么不愿意开?
2016-01-29 22:00:55
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