老师,我上月有一笔会计分录做了未收发票先入仓,这个月发票收回了,怎样做分录
欣仔 ????
于2019-05-29 19:20 发布 716次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-05-29 19:21
您好
请问您上月分录怎么写的
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您好
请问您上月分录怎么写的
2019-05-29 19:21:30

就是做一笔原来红字分录 借库存商品 贷应付账款暂估 红字做这样
2016-09-07 16:32:37

你好,需要先把之前的无票收入分录冲销,然后根据开具发票情况做收入分录
2019-05-23 14:58:56

你好,需要把上个月的未开票收入红冲,然后根据开具发票做收入分录
未开票收入红冲
借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目
借;库存商品 ,贷;主营业务成本
根据开具发票做收入分录
借;应收账款等科目 ,贷;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额)
借;主营业务成本 , 贷;库存商品
2019-10-20 10:10:58

你好,把上个月的未开票收入负数冲掉,这个月按发票来做就可以了。
2022-02-13 11:10:41
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欣仔 ???? 追问
2019-05-29 19:40
bamboo老师 解答
2019-05-29 20:10