(行政单位)我单位交个税把职工的奖金多报了,然后做 问
您好, 借:银行存款 贷:其他应付款 支付给员工再做相反的分录 答
公司有盈利一定要提法定盈公积吗 问
是的 计提的盈余公积超过了注册资本50%的,不用 答
12月结账后本年利润的余额,全部结转到利润分配-未 问
你好在结转完所哟有的损益类科目后再结转本年利润得 答
老师,公司今年成立的,员工第一个月社保因为转出晚 问
同学你好,本来是要还给子公司的,现在子公司注销了,那么,你们就直接冲销工资费用吧 借:其他应付款 贷:管理费用 答
老师,请问我这个如何做会计分录呢 问
如果你是总包方 / 发包方(付款方): 确认本期应付工程款(计入成本) 借:工程施工 —— 分包工程(或在建工程) 12,028,726.00 贷:应付账款 —— 分包单位 12,028,726.00 扣除各类款项(冲减应付) 借:应付账款 —— 分包单位 281,263.71 贷:其他应付款(税费 / 管理费等) 281,263.71 实际支付款项(本期实付 299,999.00) 借:应付账款 —— 分包单位 299,999.00 贷:银行存款 299,999.00 如果你是分包方(收款方): 确认本期应收工程款(计入收入) 借:应收账款 —— 总包单位 12,028,726.00 贷:主营业务收入(或工程结算) 12,028,726.00 确认扣除款项(冲减应收) 借:税金及附加(税费)/ 管理费用等 281,263.71 贷:应收账款 —— 总包单位 281,263.71 收到实际付款 借:银行存款 299,999.00 贷:应收账款 —— 总包单位 299,999.00 答

老师您好请问事业单位缴纳住房公积金预算会计做的分录是: 借:事业支出 贷:资金结存 请问进入事业支出的金额是不是多计了?
答: 你好,要做双分录的 借业务活动费 贷财政补助收入 借:事业支出 贷:资金结存
江老师您好请问事业单位缴纳住房公积金预算会计做的分录是:借:事业支出贷:资金结存请问进入事业支出的金额是不是多计了?
答: 事业单位根据实际缴纳的公积金做预算会计金额没有多记。单位部分没有问题是实际缴纳金额,个人部分发工资时也没有实际支付,所以这个账务处理没有多记支出。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师好,事业单位缴纳去年的公积金,分录应该怎么做啊?
答: 提取单位负担部分: 借:事业支出——社会保障缴费——住房公积金 贷:应付职工薪酬——住房公积金 2、从工资中扣个人负担部分: 借:应付职工薪酬——基本工资等 贷:银行存款 其他应付款——住房公积金 3、缴纳时(后附回单): 借:应付职工薪酬——住房公积金 其他应付款——住房公积金 贷:银行存款








粤公网安备 44030502000945号


