违背权责发生制原则确认收入。如2024年1月收取20 问
企业适用的话,这套分录不对,核心问题是科目用错、结转逻辑错误。 企业不能用 “收益分配”“公积公益金”,应改用以前年度损益调整“合同负债 / 预收账款”; 冲减多记收入后,结转至利润分配 — 未分配利润,不涉及公积公益金; 25 年确认收入的分录科目改为 “其他业务收入” 即可。 若是村集体经济组织,科目能用,但冲减的未分配收益无需转公积公益金。 答
请问我是一个执行《小企业会计准则》的 一般纳税 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,生产企业,预收了国外客户的货款1万美元,未报关 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
咨询下,公司12月支付了部分logo制作款,全部价款尚 问
同学,你好 借:预付账款-XXX制作商 贷:银行存款 比较合适 后面一个分录可以的 答
你好老师,我们代理记账核算一个很多年的公司,让她 问
你这情况完全没事,不用交税,年底外账也没额外要处理的。收入成本本身就是累计数,你接手后只做计提工资 %2B 实际开票收入就合规;今年工程款盈利冲抵之前累计亏损,未分配利润还是负数,企业所得税 0 缴;增值税按开票正常申报即可,没其他税务风险,年底正常结转本年利润到未分配利润就完事。 答

老师:往来单位的发票如果好几年都没开来,确定开不来了,该怎么处理账务。借:营业外支出。贷:其他应付款,对吗?
答: 是费用的吗,费用的话你可以直接做费用汇算清缴调增
老师,我3月付房租的时候做了借预付,贷银存。月底的时候计提房租是借管理,贷其他应付款。现在确定拿不到发票了,要做借营业外支出,贷预付吗?那其他应付款要怎么冲掉
答: 你好,做一笔调整分录 借其他应付款 贷预付账款 没有发票也这样处理
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
如果其他应付款有几毛几分的零星,如果要调整是调整到营业外支出
答: 是的这个差额一般是调营业外支出或者是营业外收入。









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华洋-商务 追问
2019-05-28 17:24
华洋-商务 追问
2019-05-28 17:25
郭老师 解答
2019-05-28 17:27
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