最近去年审计报告数据下来,我想以审计去年期末数 问
年初抵消数确认:直接取用去年审计报告中的合并抵消分录汇总(内部往来、未实现损益、权益抵消等累计余额),与今年年初单体关联数据核对,差异即为需延续的抵消数,审计调整的去年期末数需同步调整抵消数。 合并工具底稿:推荐 Excel 模板,包括合并抵消汇总表(分类别列示上期余额)、内部往来对账表(核对应收应付)、试算平衡表(自动勾稽)。 月度数据维护:每月需维护单体报表、内部交易 / 往来明细(含未实现损益)、审计调整衔接记录,以及投资公司关注的关键指标和重大事项说明,月末做好对账和勾稽校验。 答
老师,请教一下,员工每月发工资,不申报个税,次年做汇 问
您好,没有申报工资,不需要汇算清缴 答
老师:现在工资个税怎么计算的,如果员工工资9000一 问
每月扣除5000后,再*3%计算个税 答
小规模公司,上一季度4-6月销售额不含税金额不到5 问
必须要要如实申报,不然就是虚假申报,要罚款的 答
老师好,1、我公司员工汇入我公司的款打错了,公司退 问
借银行存款,贷其他应付款 支付出去,做相反的, 借银行存款,贷预收账款5万, 借预收账款5万,贷银行存款。 答

老师:我们是养老院的,我用金蝶做账的时候,我做凭证全部是借管理费用-水电费、租金之类,怎么结转损益的时候有些管理费用是负数、正数的呢,是哪里做错了
答: 你好!结转损益的时候管理费用是在贷方吗?如果是借方有可能是负数,应该是你们自动结转凭证公式设置的不对,找一下软件客服解决一下。
老师,损益类的科目月末一定要结转损益吗?
答: 您好!是的,月末一般都需要结转。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
期间损益结转月份问题
答: 11月份的所有凭证在财务软件中记账完成后要进行期间损益结转,现在要我选择结转月份,应该选11月还是12月?期间损益结转其实不太明白是做什么用的,刚入行不太懂,有人能帮忙解答么?

