送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-05-27 10:45

你好!你要做只能当存货处理。

爱听歌的火龙果 追问

2019-05-27 10:51

对了,那这样说存货,实际上又没有实物,到时审计让我们做明细,也没办法做呀,感觉好矛盾?

宋生老师 解答

2019-05-27 10:52

你好!你要么就先挂在预付账款。等你们开发票的时候再确认

爱听歌的火龙果 追问

2019-05-27 11:02

那这样的话我对方开给我们的技术服务费发票就跨年了,比如2018年开的发票,就只能记到2019年的账里了,这样可以吗?发票跨年了?

宋生老师 解答

2019-05-27 11:04

你好!那你当库存了。没有好办法。严格来说这个要按权责发生制来。

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