送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-05-27 09:28

你好,可能是发放了没有做计提分录,你需要补计提
借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬

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相关问题讨论
你好,可能是发放了没有做计提分录,你需要补计提 借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬
2019-05-27 09:28:36
科目余额表里面借方负数还是填贷方正数都是可以的
2020-07-02 15:32:21
应收账款:在实际收到的账款大于应收的账面金额 应付账款:实际支付的金额大于应付的金额
2015-11-13 09:40:56
你好,是不是有预交税款,或者缴纳了税款没有做计提分录
2019-01-15 16:54:58
您好 就是工资发放了没有计提 应该补计提 或者预付工资了 这个要根据实际情况判断是否正确
2019-03-06 14:10:42
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