老师您好,请教一下:我司2022年购买货物后出售,上游 问
你好,你这边能抵扣的话,2022年没有抵扣吗? 已经抵扣的进项税额转出会计分录,借:应交税费——应交增值税 (进项税额转出),贷:应交税费——应交增值税 (进项税)。 结转时,借:应交税费——应交增值税 (进项税额转出),贷:应交税金——未交增值税。 答
老师,去年2023年有两笔费用支出未记账,可以直接记 问
你做到去年的话,你申报给税务局的财务报表和所得税申报表也得修改。 答
小规模纳税人,购入商品,已付款,未收到发票,怎么做分 问
你好!借库存商品 贷银行存款。账上是这样做,但是没有发票不能税前扣除 答
老师你好!2023年12月计提了应付2023年残保金,但202 问
同学你好 这个不需要 你是23年所属期计提的 是对的 答
公司主要做:总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货 问
你好,这个铁件加工是真实发生的成本费用吗?如果是真实发生的可以做成本税前扣除的 答
老师你好,我现在做的培训加盟机构,当时我的投资方法人给加盟机构打了四十万,我现在要地方给我开发票,当时不是以学校的名义打得钱,而是我的投资方法人的名义,请问这个我应该怎么入账?
答: 你好,这40万是投资款还是什么?你们收到钱,为何要让对方还给你们开发票?
我是一家加盟文化课培训学校,加盟费由投资方个人名义打入的,这样的话我怎么让加盟方给我学校开发票,这个账怎么做?谢谢,
答: 你好,我前面解答过该题,应该也是你的提问吧。账务处理:借:销售费用 贷:其他应付款。请加盟方开出学校抬头的发票,请参考上题。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
本身是一家教育培训机构,在另外一个更大的培训机构做了加盟,付加盟费对方,对方要开票给我,但是我本身这边没有销项发票开出,每月都是零申报,那对方现在这个票开给我了,我不认证的话,是不是还是可以继续零申报,或者我是怎么操作会比较好一些
答: 你是不能开票是吗,同学
她說、 追问
2019-05-26 20:41
她說、 追问
2019-05-26 20:46
杰克 解答
2019-05-26 20:59