老师好,有一个这样的问题想请教下,企业开创初期,企 问
你的方案完全可行、合规,最优流程: 40 个个人和股东签债权转让协议,账面把「其他应付款 - 个人」转「其他应付款 - 股东」; 优先走债转股(不用资金周转):股东和公司签债转股协议 %2B 股东会决议,直接把公司欠股东的这笔钱,转成股东的实缴注册资本,一步补齐实缴 0 的问题; 你想的「先还款给股东,股东再打回做实缴」也可以,只是多了资金进出流水,二选一即可。 答
老师下午好,我是建筑公司。今天我付款一笔工程咨 问
用于具体工程项目(如项目造价咨询、施工方案咨询、竣工验收咨询)借方记 工程施工 —— 合同成本 —— 其他直接费 / 间接费用分录:借:工程施工 —— 合同成本 —— 其他直接费贷:银行存款 / 应付账款 用于公司整体管理、投标咨询,不归属特定项目借方记 管理费用 —— 咨询费分录:借:管理费用 —— 咨询费贷:银行存款 / 应付账款 答
12月出口发票开了,出口进项勾选了,什么时候出口退 问
你好,可以下月申报出口退税 答
违背权责发生制原则确认收入。如2024年1月收取20 问
那个租金太小了,可以不更正了 答
老师 我们门店水表和电表跟隔壁门店安装反了 我 问
您好,这个计入其他业务收入就可以 答

老师好,可以看一下这个怎么登账吗? 原材料的期初余额的结存数量为18000千克,后发生材料入库6000千克,结存数量应写多少,另外期初余额的结存单价为24.00,材料入库的单价为24.80,那结存单价又应写为多少
答: 你好,结存数量应写=18000+6000=24000,结存单价=18000*24+6000*24.8/24000=432000+148800/24000=24.2
想请问一下,因为我暂估入库的原材料和我实际收到发票后的原材料入库造成了原材料期末借方贷方有余额,余额都在几角钱之间,请问一下这个期末借贷方差额怎么调整
答: 您是要先红冲暂估分录的,然后按发票金额重新编制分录的,这样操作是不会有角分差的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,原材料入库后面要有什么附件?
答: 你好,同学。验收单,发票





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蓝忘机 追问
2019-05-25 15:57
庄老师 解答
2019-05-25 17:21