送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-05-25 07:49

您好
卖产品开具发票
借 应收账款
贷 主营业务收入
应交税费~应交增值税~销项税额
收到客户费用发票
借 管理费用等
贷 应收账款
收到客户货款
借 银行存款
贷 应收账款

风信子 追问

2019-05-25 07:51

客户不开具费用发票给公司

bamboo老师 解答

2019-05-25 07:54

那您可以先这么入账 汇算清缴的时候调整

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您好 卖产品开具发票 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费~应交增值税~销项税额 收到客户费用发票 借 管理费用等 贷 应收账款 收到客户货款 借 银行存款 贷 应收账款
2019-05-25 07:49:48
你好 借;应收账款 50,贷;主营业务收入,应交税费 借;管理费用等科目,贷;应付账款 10 借;银行存款 40 应付账款 10,贷;应收账款 50
2019-05-09 15:19:57
你好,这10万应该给我们开具发票才对的
2019-06-26 11:28:04
同学,你好 就是客户借了公司5万,对吗?
2021-01-06 14:15:21
按10万确认收入与往来 ,罚款1万,计入营业外支出
2023-11-08 16:25:26
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