老师,单位同一员工名下其他应付款借方有2.7万余额,其他应收款借方有7万的余额!这2.7万是开过发票的,从基本户付的,其他应收款是平时借的备用金,我现在可以把其他应付款 调平吗?分录怎么做
陆
于2019-05-24 16:49 发布 801次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

同学,你好
借款分录
借:银行存款
贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51

你好
如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算
如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46

你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44

你好!是计入其他应收款-备用金-某某
2022-03-31 18:15:24

同学你好
对的
是正确的
只能是用一个往来科目
2022-03-25 11:45:16
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