请教老师,2018在12月支付房租6万元,从2019年1月-5月,按5000元摊消房租。今天收到开来的增值税专用发票。价税合计金额6万。收到发票账务该合何处理?谢谢!
心雨
于2019-05-24 12:39 发布 1055次浏览
- 送心意
答疑郭老师
职称: 初级会计师
2019-05-24 12:41
12月份多摊销了红冲借进项贷以前年度损益的
借以前年度损益调整贷利润分配,18年汇算清缴调增
1-4月份多摊销的,借进项借管理费用
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