送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-05-24 09:59

你好
借;应收账款 等科目     贷;主营业务收入  应交税费-应交增值税
借;应交税费-应交增值税    贷;银行存款

坚持就是胜利 追问

2019-05-24 10:03

在代开始已经借应交税费-应交增值税-已交税金;贷银行存款,费用代开时已交,季度申报时怎么入账

邹老师 解答

2019-05-24 10:13

你好,代开当时缴纳了就做预交税款分录就是了
这个就是代开发票的时候账务处理
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
借;应交税费-应交增值税 贷;银行存款

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你好 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;应交税费-应交增值税 贷;银行存款
2019-05-24 09:59:00
您好,跨季度红冲以前的开票的,开的负数发票您做原来正数发票的负数分录就可以,申报的话,按当月总的开的正数发票的金额减去负数金额以后的金额申报
2019-07-02 21:46:33
你好,这个是需要按规定缴纳,没有免税优惠的
2017-07-12 17:53:52
您好 开具的增值税专用发票的税金开具多少缴纳多少增值税 借:应收账款等 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税 填税务代开栏次
2021-04-07 19:55:03
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;应交税费-应交增值税 城建税 贷;银行存款 你申报城建税计税依据按0,其他附加税根据增值税金额填写申报
2018-01-09 13:07:17
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