老师,我公司3月申报增值税时,无票收入1000元,五月份这笔钱又开票了。那五月如何做账务处理,申报表如何填?填哪个栏里?
普雅花6132
于2019-05-23 17:22 发布 753次浏览
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maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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可以冲回之前按发票重新确认收入,你附表上面未开票栏次可以填写么,不能就在开发票栏次冲回蓝字销售额和税额
2019-05-23 17:46:48

你好 1.你1月先做无票收入 借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 现在开票 2.你先冲无票收入 借应收账款 负数 贷主营业务收入负数 应交税费-应交增值税 负数 3.在开票 借 借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 你是小规模还是一般纳税人
2020-04-09 20:31:58

冲销3月份的无票收入,再按开具发票做收入处理。
2019-05-09 21:33:05

您好 填写负数 但是填写完会 锁死 你要去税局找专管员填写一个转办单子到窗口处理一下
2018-12-19 13:10:04

在申报四月份的时候,在未开票销售收入里面填负数,然后再开票收入里面填正数,那时候实际就不需要再交了
2019-04-14 15:16:09
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