老师,我们四月份给对方开票1到3月份货款,开的13点的是不是错了?如果错了要怎么处理才妥当?谢了
太阳花~上课
于2019-05-22 12:35 发布 651次浏览
- 送心意
答疑郭老师
职称: 初级会计师
2019-05-22 12:36
1-3月份做了无票收入吗是的话开16%
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当时应该是应收账款啊,四月份开的13点给他们的
2019-05-22 12:44:21

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

你好
安错误的申报
四月份红冲
2020-04-07 11:13:31

你好,开的是普通发票的吗?
2021-04-08 16:08:17

老师,是在“红字信息表填开”里开吗?内容跟正常发票一样开据吧?
2022-08-08 09:43:53
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