老师好!请问实操过程中,纳税申报计提职工福利费14% 问
同学,你好 是按照应付职工薪酬的贷方发生额 答
老师,申报印花税需要填写对方书立人的信息吗? 问
您好,您是申报哪个税目? 答
老师好,请问两个数据的比对要怎么比对呢?我需要给 问
哪两个数据对比,今年和去年同期,还是今年和上期?一个是同比,一个是环比。 答
老师 你好 请问现在用软著实缴是不是增值税暂免 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,先进制造企业可享受增值税进项加计,其中是不 问
是的,根据《工业和信息化部办公厅 财政部办公厅 国家税务总局办公厅关于 2025 年度享受增值税加计抵减政策的先进制造业企业名单制定工作有关事项的通知》(工信厅联财函〔2025〕217 号)第六条规定,总分机构间、同一控制下的企业间发生应税交易,取得的进项税额不得计提加计抵减额。 答

老师,请问开票有误,比如1月开了一张票(软件16个点,服务费6个点,),现在发现合同没有6个点的服务费,请问红冲后是还可以开16个点,但是票里面的内容和之前开不一样可以的是吧?另外有个问题是,在这张发票红冲前已经请了50%的款,红冲这张发票是40%,那还有10%可以开16个点的吗?
答: 什么原因开错?现在不可以开16%的发票
老师,请问1月开错了票,就是合同全部应为16个点的,当时1月开了预付款40%发票,(16和6个点的),现在因为不应该开6个点的,需要退票,那我现在是按16个点开呢还是13个点?还是怎么样呢?如果是16个点,后面还有60%的款没收,那到时开几个点?
答: 建议更改合同,重新开具13%的发票。16%的税率因为涉及到没有及时确认未开票收入及缴纳增值税,可能面临滞纳金及罚款。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师可以请教个问题吗?有张2月发票,17个点没有抵扣,没写备注名称,现在红冲的话再开17点的吧?为啥对方叫开16点的
答: 您好!因为现在很多地方不允许开17%了。


2320885989 追问
2019-05-21 15:17
瑜老师 解答
2019-05-21 15:53