老师以前年度应付薪酬未做费用处理,2019年怎样做会计处理
pela
于2019-05-21 10:13 发布 495次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2019-05-21 10:15
你好,结转计入费用,借以前年度损益调整 ,贷应付职工薪酬
相关问题讨论

你好,结转计入费用,借以前年度损益调整 ,贷应付职工薪酬
2019-05-21 10:15:25

同学,你好,福利费不需要计提,如果没有发生的话
2021-05-28 14:30:31

你好,之前分录是怎么做的?
2020-03-20 16:58:27

你好 借应付工资,贷未分配利润
2023-03-24 11:29:16

你好!是下面2个分录了。
2019-02-22 14:31:26
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