增值税开六个点专票和普票,对开票房和收票方有什 问
那个没有影响的,正常做账就行 答
老师,我结账了,怎么核对现金流量表对不对呢 问
同学你好 是什么软件 答
老师你好,我是一般纳税人今年净利润20万,能交一些 问
这个是实际发生的 实际发生的不能红冲 只能帐上做汇算调增 答
老师,会计经费是报当月吗,还是本月发几人工资就报 问
还是本月发几人工资就报几个人, 答
老师,新转过来的公司,12月份开了28万多的票,其他没 问
您好,这个是小规模纳税人吗? 答

你好,公司是网上零售商品的,销售商品出去后产生的运费都是年尾一起结算给发票我们,那么我们公司的那个运费怎么作为成本结转?分录如何做?
答: 同学。年底结那是支付的问题,你正常的计提 结转 还是需要的 借:销售费用 贷:应付账款
老师我们购进商品的运费运费有专票的,我收到运输发票的时候做借:库存商品,应交税费——进项税额,贷:银行存款,购进来的商品价格没有含运费,运费是我后来支付的,这个运费要怎么结转,商品是在我收到运输公司给我开来运费发票之前就销售出去的,商品销售出去的同时我就结转了成本,结转的只是商品成本并没有包含运费在里面,请问我现在这个运输发票要怎么处理
答: 借管理费用-服务费 借进项 贷银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
你好老师,请问就是我们每批货都有运费,运费是自己公司出,但是寄到客户那里他们帮我们先垫付,等年尾一起结运费的钱,这个也是我们的成本,这个会计分录是不是年尾结钱的时候在做?
答: 您好,应当是在每月发生的计提。




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晓琳 追问
2019-05-20 23:03
陈诗晗老师 解答
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晓琳 追问
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陈诗晗老师 解答
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晓琳 追问
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晓琳 追问
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2019-05-20 23:25