某公司本月应付工资总额为 100000 元,其中生产部 问
借:应付职工薪酬 - 工资 100000 贷:银行存款 100000 借:生产成本 8400 借:管理费用 2800 借:销售费用 2800 贷:应付职工薪酬 - 职工福利费 14000 答
老师,实务约当的我不会算谢谢老师答疑下看到题目 问
亲,首先有个思路:月初在产品成本和本月生产费用在完工产品和月末在产品之间分配。(因为月初在产品最后都转化为了完工产品和月末在产品) 这两项成本是题目告知的,实务中也是从账面上可以取得的 答
老师,请问我们暂估需要哪些资料做支撑 问
同学你好 这个需要有入库单 答
老师您好,2020年帮员工支付个人社保800,支付工资时 问
你好,同学 可以直接用未分配利润科目 答
这个分录啥意思老师~~ 问
你好,这个就是小规模纳税人减免增值税的意思。 答
我方开具红字发票信息表,对方开具红字发票,对方红字发票开错,我方需要再开红字发票信息表么,是一个红字发票信息表对应一个红字发票,信息表也要重开么
答: 您不用重开红字信息表的,只要收到对方开具的销项负数发票做账就行了。
老师,红字发票信息表和红字发票不在同一个月份开,报税时候是先根据信息表报吗?那次月收到红字发票该如何处理呢?
答: 你好,对的是的。之前已经做了进项转出,收到了发票,放到进项转出账务处理后面
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,5月份厂家让我公司开红字发票信息表(返点)可没有开回红字发票
答: 你好,借预付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。