送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-05-20 11:44

你好!填写实际交的。按利润表就好了。

上传图片  
相关问题讨论
财务报表附注中的应交税费企业所得税 这个是根据你明细账填写的,看你12月这个期末数是多少,
2020-02-19 16:15:25
您好 是的 反映在做账当期了
2022-04-11 10:28:00
你好,你可以的,你可以那个直接计提所得税就可以了。
2022-04-11 09:53:52
学员:是的,我们的企业财务报表年报已经报完,现在需要做企业汇算清缴,业务招待费调整交所得税,那么我们该如何处理呢? 老师:企业汇算清缴是企业每年应缴纳的企业所得税,因此,招待费调整交所得税,可以在企业汇算清缴中做一个借方费用及贷方应交税费-企业所得税的调整,以表明企业应交税费的变动。 此外,企业汇算清缴还包括汇总企业本期应交税费,确认上期未缴税费额度,计算上期未交税费的利息,填写汇总表格等步骤,每个企业的汇算清缴要求可能不尽相同,因此企业在做汇算清缴时,应当仔细遵守相关规定,以确保企业税务结算准确、及时。
2023-03-09 14:39:20
你好,学员,不用的,学员
2022-10-29 22:37:22
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...