培训机构,收到了几笔学费共240200,培训半年,这个按月摊销,外账上怎么处理

无心的指甲油
于2019-05-17 17:27 发布 1138次浏览
- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
你好,借银行存款 贷预收账款
2019-05-17 17:27:47
作为预收账款也是可以的,同学
2019-05-14 15:02:02
借;银行存款 贷;预收账款
借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费
2016-09-21 13:24:00
您好,这种情况下,学校收到分成款,给培训机构开票,开咨询服务费,培训服务费项目即可。
2019-04-19 18:47:58
你好,是支付给其他单位的培训费没有发票?还是实现的收入没有开具发票?
2019-04-29 15:23:14
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