#提问#老师,请问如果公司与其他公司相互间有应收与应付款,我们应付款5718元,应收款14471,然后通过抵减的方式付差额部分款项,收据要怎么开呢?
ZC
于2019-05-17 11:34 发布 1148次浏览
- 送心意
季老师
职称: 高级会计师,税务师,建造师
2019-05-17 11:38
收据按差额开,抵减部分可以根据抵减协议 入账。
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收借:银行存款,贷:专项应付,支借专项应付,贷:银行存款
2022-08-04 20:23:41

应收账款的汇兑损益是应收账款余额*次年1月份汇率-应收账款余额*年末记账汇率
2022-02-18 17:43:05

你好,你是指财务报表的应收,应付出现负数?还是明细账余额出现负数
2020-01-05 21:01:17

你好,应该属于账实核对。账实核对包括四个方面: 1、库存现金日记账的账面余额与库存现金数额是否相符; 2、银行存款日记账的账面余额与银行对账单的余额是否相符; 3、各种财产物资明细分类账的账面余额与财产物资的实有数额是否相符; 4、债权债务明细账的账面余额与对方单位或个人的账面数额是否相符
2019-12-06 13:03:51

你好 借应付账款1100 贷应收账款600 营业外收入500
2019-11-05 08:49:41
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