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眼眸
于2019-05-17 09:36 发布 1928次浏览
答疑陈园老师
职称: ,中级会计师
2019-05-17 09:53
印花税不要计提,缴纳时直接做账,购销合同的印花是合同金额的万分之三。城建,教育附加是以实际缴纳的增值税为计税依据。
眼眸 追问
2019-05-17 10:56
实际缴纳的增值税就是销项减去进项的应纳税额吗?
答疑陈园老师 解答
2019-05-17 10:58
如果你是一般纳税人实际缴纳的增值税就是这样算的。
2019-05-17 11:08
还想问个问题,刚刚我申报的时候,发现我上个月城建税的报表,那栏增值税栏本来是填实际缴纳的增值税是吧,但是少填了了2分钱,怎么办
2019-05-17 11:09
没事,金额小,没啥太大关系。金额大的话就需要去更正申报了。
好的,谢谢
2019-05-17 11:10
我现在就是这个月没有开过票没销项税额,抵扣留底的进项税额也就149元,那我的城建税表,增值税表,印花税表是不是都是零申报啊
2019-05-17 11:12
恩。是的。没有增值税,增值税附加就是零申报。
2019-05-17 11:15
增值税附加是包括哪些报表啊
2019-05-17 11:17
就一个表啊。三个附加税都在一个表上啊。报表的名字叫:城建税、教育费附加、地方教育附加税(费)申报表
还有印花税呢
2019-05-17 11:19
印花税不是增值税附加,是另外一个申报表,按购销合同的万分之三进行申报,每月需要申报的税种,在你电子税务局首页都能看见。
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答疑陈园老师 | 官方答疑老师
职称:,中级会计师
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