2500保底,双休,如果请三天假,咋算工资 问
用应发工资-工资/应出勤天数*3天 答
老师,按最规范实用的做法,每月记账凭证做完是附科 问
您好,1. 每月记账凭证做完,按账务处理程序附科目汇总表(科目汇总表程序)或汇总收款凭证、汇总付款凭证、汇总转账凭证(汇总记账凭证程序)。 2. 附在装订封面之后、所有记账凭证之前(即第一页位置)。 3. 科目余额表不装入凭证册,单独保存。 4. 比如科目汇总表中库存现金本月借方发生额5000、贷方发生额3000,银行存款借方发生额150000、贷方发生额120000,则借方合计155000=贷方合计123000%2B32000(按科目列示,借贷总额相等)。 答
老师,我想成立一家钢板租赁公司,钢板只买一次只能 问
按租赁收入确认销项 答
请问小微企业小企业会计准则收到工会经费返还可 问
《小企业会计准则》下,规范处理是:借银行存款,贷其他应付款 - 工会经费(返还经费属工会资金);实务中小微企业也有简化冲管理费用的,但建议按规范走往来科目。 答
请老师对案例分析进行1500字解答,谢谢 问
您好,能个邮箱发您好么 答
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员工报销为公司垫付的水电费,会计分录这样做吗?计提水电费:借:管理费用/水电费 贷:其他应付款/职工**报销垫付水电费:借:其他应付款/职工** 贷:银行存款
老师请问:公司平时的付款既包括采购原材料,也包括其他费用付款,像支付办公用品,水电费、,这些付款我都只使用应付账款这一个科目,不用其他应付款,可以吗?主要是这些销管财费用我可以也用应付账款吗?
请问老师公司的开办费都是老板垫付的,现在都计入了其它应付款,那是不是等有了收入之后再把这些费用给老板报出去啊?是不是 借:其它应付款 贷:银行存款
请问老师,小公司,用其它应付款--xxx人来垫付一些工资或者其他费用,然后公司对公账户打款给ta,合理吗?如果不合理合法,请问要怎么做账





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