送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-05-15 16:26

您好
借:预付账款 借方红字
贷:其他应收款——押金 借方蓝字

艳子 追问

2019-05-15 16:27

但是3月份我已经做账结存了4月份怎么改呢

bamboo老师 解答

2019-05-15 16:28

4月就做我上面写的分录啊

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相关问题讨论
您好 借:预付账款 借方红字 贷:其他应收款——押金 借方蓝字
2019-05-15 16:26:18
你好!其实押金已经计入其他应收款,不过反正已经退回来了,直接冲销就行了,就是你做的分录,对的,这么处理就行。
2020-07-22 11:20:41
退回押金的话 就是 借:银行存款 贷:预付账款
2020-08-05 09:28:26
押金不用退回借:其他应付款 贷:营业外收入。不用交增值税。
2015-05-28 07:58:32
支付押金通过其他应收款科目,收到押金通过其他应付款科目。你做的分录正确。
2018-12-25 17:27:12
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