老师3月份我交的押金做的是借预付账款贷银行存款,我4月要改怎么改,如果不按照传统的怎么做,押金要退
艳子
于2019-05-15 16:25 发布 500次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-05-15 16:26
您好
借:预付账款 借方红字
贷:其他应收款——押金 借方蓝字
相关问题讨论

您好
借:预付账款 借方红字
贷:其他应收款——押金 借方蓝字
2019-05-15 16:26:18

你好!其实押金已经计入其他应收款,不过反正已经退回来了,直接冲销就行了,就是你做的分录,对的,这么处理就行。
2020-07-22 11:20:41

退回押金的话 就是
借:银行存款 贷:预付账款
2020-08-05 09:28:26

押金不用退回借:其他应付款 贷:营业外收入。不用交增值税。
2015-05-28 07:58:32

支付押金通过其他应收款科目,收到押金通过其他应付款科目。你做的分录正确。
2018-12-25 17:27:12
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艳子 追问
2019-05-15 16:27
bamboo老师 解答
2019-05-15 16:28