老师,请问,我公司是以租代购的汽车行业,上个月我公司出租3台车给客户,其中有2台车是帮a公司出的,后来客户不要a公司的其中一辆了,之前交的租金就到下个月交其他车辆的时候抵扣,当时帮a公司出的我是这样做分录的,借:银行存款1万贷:其他应付款1万(每台车5000元)现在到了交租时间了,对方给我们的租金就要抵扣他之前给我们的那5000块了,那我现在要怎么样做分录啊?做内帐的

Double No
于2019-05-15 11:20 发布 960次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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你直接把退回的那一辆红冲了,然后再做这五千块的收入就可以了,借其他应付款5000贷主营业务收入5000
2019-05-16 10:43:30
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
代收 借银行5000 贷其他应付款
借其他应付款5000 贷银行 4500 其他业务收入500
2019-04-12 13:29:35
借:银行存款 3
贷:收入2
其他应付款 1
2019-05-23 12:30:05
借:银行存款3
贷:主营业务收入3
借:主营业务收入1
贷:其他应付款1
下月冲时
借:其他应付款1
银行存款2
贷:主营业务收入3
2019-05-27 12:41:38
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