问个问题, 公司先发货,后面月份收款。但在收款的日期开票,收款的日期确认收入,我这个成本要怎么结,比如 1月份发货, 三月份回款开票,收入确认在3月, 那我这个成本需要怎么结。 还有就是 因为我们认证进项,是根据税负率交多少认证多少。 实际库存是到货了就入库存了,如果有一进项没有认证,还没做进账里面, 那我账务库存,跟实际库存是不一致的,这个有什么办法处理吗

花草树木
于2019-05-15 10:46 发布 1161次浏览
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