送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-05-14 17:21

后面那个不收么,你们用啥准则

笑忘书 追问

2019-05-14 17:21

收呀,我们是企业

maize老师 解答

2019-05-14 17:23

你开发票就做借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 应交增值税,你收款就做借银行 贷应收账款,你再收款就再做借银行贷应收就可以

笑忘书 追问

2019-05-14 17:25

我之前已经收了客户9万元,今天给他开13万的票,他说过几天再把剩下的钱给我

maize老师 解答

2019-05-14 17:31

那你之前收款9万你做分录么,可以先做借银行 贷预收账款,你开发票做借预收账款 贷主营业务收入 应交税费 应交增值税

笑忘书 追问

2019-05-14 17:33

9万我做的应收,因为我之前已经给他把货发了

maize老师 解答

2019-05-14 17:39

那就按上面那个做借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 应交增值税,你收款就做借银行 贷应收账款,你再收款就再做借银行贷应收就可以

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相关问题讨论
同学您好! 这200美金的差异可能是由于报关金额与实际收款金额不一致导致的。处理时,首先需确认差异原因,如为合理误差,可调整报关金额或进行账务处理。确保账务与报关、收款金额一致,遵循会计准则和相关税法规定,保证账目的准确性和合规性。
2024-03-14 16:33:56
同学你好 不含税的金额乘以这个百分之一
2022-02-25 16:13:49
你好,多出的部分可以计入预收账款
2020-06-23 07:46:13
你好,以后也收不回来的营业外支出
2023-03-13 10:50:17
您好,开票按6个点来开,客户那里加收七个点的税
2023-04-25 14:17:52
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