企业在第一季度已计提应交税金-应交增值税15000元,在4月份已完成申报增值税工作,并在银行缴交15000元的税款。在4月份应如何做账务处理?
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于2019-05-14 15:25 发布 531次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
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你好,误收了需要退税的增值税,借:应交税金-增值税-进项税额转出,贷:应交税金-增值税-未交增值税。
2019-08-21 10:11:54

你好,是借:应交税费-预交增值税 ,附加税这个异地预缴就做计提,
2021-03-23 19:17:07

您好
请问是什么原因造成的 能查明原因么
2019-02-18 10:35:33

月末形成期末留抵税额的情形,会计上是不做会计分录处理的。
2019-10-21 13:40:56

借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款
2019-05-14 15:27:21
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