送心意

牛老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-05-14 11:17

你好,发票未到可以先按照材料不含税价暂估入账,借:原材料,贷:应付账款。收到发票后,原暂估凭证红冲,借:原材料 负数,贷:应付账款 负数。同时根据发票,借:原材料,应交税费-应交增值税-进项税额,贷:应付账款。

筱歌 追问

2019-05-14 11:18

发票未到已经付款

牛老师 解答

2019-05-14 11:26

已经付款就将分录中的应付账款改成冲销预付账款就可以了。

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