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聂鹤
于2019-05-14 09:47 发布 944次浏览
武老师
职称: 注册会计师
2019-05-14 10:05
你处理方法没问题,先冲销了实际的入账就可以的,同学
聂鹤 追问
2019-05-14 10:07
老师,今年取得发票,还用在12月末从新暂估一下?
2019-05-14 10:09
财务报表数据不一样,可以吗?
武老师 解答
2019-05-14 10:19
这个你可以调整之后,说明一下的
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武老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师
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聂鹤 追问
2019-05-14 10:07
聂鹤 追问
2019-05-14 10:09
武老师 解答
2019-05-14 10:19