送心意

武老师

职称注册会计师

2019-05-14 10:05

你处理方法没问题,先冲销了实际的入账就可以的,同学

聂鹤 追问

2019-05-14 10:07

老师,今年取得发票,还用在12月末从新暂估一下?

聂鹤 追问

2019-05-14 10:09

财务报表数据不一样,可以吗?

武老师 解答

2019-05-14 10:19

这个你可以调整之后,说明一下的

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相关问题讨论
你处理方法没问题,先冲销了实际的入账就可以的,同学
2019-05-14 10:05:38
您好 在您汇算清缴前取得 可以扣除 暂估的需要红冲 做到五月份
2019-05-06 09:39:24
你好! 规定是2018年5月31日之前取得发票, 但最好是汇算清缴前取得发票。
2019-02-13 23:10:18
您好,可以的,直接全额红冲上年度的暂估成本,再按发票填写分录就行了。
2018-05-15 21:32:26
你好,金额一致的可以直接把发票附在暂估后面,不过,规范的做法是要冲回重新入库的。
2018-05-09 12:57:50
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