小规模,普票114657.25,我现在报税,这地方出感叹号正 问
你是个体户才填那个地方, 答
老师好,我们是小规模商贸企业,现在要申报印花税,不 问
你好,肯定有买卖合同,其他的你肯据实际确定 答
老师,您好,公司9月才成立,10-12月有不少费用发票未 问
你好,不要,根据权责发生25年的费用发票要计入25年才对的不管有没有付款 答
老师,新增值税汽车维修不能开劳务费-维修费了吗?应 问
系统编码 是没有变,若是专票,仍可进项抵扣 答
老师请问实收资本交印花税在哪选填减免 问
您好,你是指减半征收吧 答

老师,我公司2018年开具增值税发票5万元,当年确认收入,至2019年5月款项未收回,5月开具增值税发票红冲这笔收入,那这笔收入汇算清缴的时候怎么处理?
答: 你好,收入里面减掉这笔。
5月份收到收入时借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税,11月时开了红字发票,重新开具了正确的发票并缴纳增值税,5月份缴纳的增值税退回,要怎么做会计处理?5月份的收入要用红字发票冲减,那么重新开具的发票怎么确认收入呢?
答: 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 重新开票的再确认一次收入
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,请问一下2024年5月份红冲了一笔2023年的收入发票100万元,2024年5月做2023年汇算清缴的时候需要调整收入吗?
答: 不需要的,直接红冲24年的销售收入





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