老师您好,我们上个月公司的股份转让给公司,其中有 问
若有实缴,只用做实收资本内部调整分录 答
你好,老师,我想问一下,公司把饭堂外包出去的,每个月 问
支付的时候计入应付职工薪酬——职工福利费,月底转入管理费用-福利费 答
老师请教一下国内购进一批货 然后出口国外 是 问
需要开票退税的哈。不开票还是要出口当月申报无票收入 答
老师公司买个车40万,抵了货款5万,实际我们付款35万 问
借:固定资产 借:进项 贷:银行存款 贷:应收账款 答
公司租入仓库收购小麦用于销售,收购期间产生的临 问
临时工加班吃饭费、铲车费用、仓库租金:计入 “生产成本 —— 农业生产成本”(归集为小麦收购成本); 更换漏保费用:先计入 “制造费用”,期末转入 “生产成本 —— 农业生产成本”。 最终均随小麦销售转入 “主营业务成本”。 答

您好,麻烦问下不在同一个明细下的其它应收款和其它应付款怎么对冲啊
答: 您好,一般情况下,借:其他应收款-明细科目,贷:其他应收款-明细科目,或者借:其他应付款-明细科目,贷;其他应付款-明细科目,就行了。
每一客户的应付款抵应收款,那个要附什么单据?他这个应付款也是一个月的款,明细很多。
答: 每一客户的应付款抵应收款,需要附上一个抵消的说明
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
第二点关联公司的应收款做到预付款里面去,如果要你提供明细,这个明细预付款明细你写谁?关联公司能不能出现在银行贷款的解说说辞里面。
答: 预付款 是谁的就写谁的哦

