老师 你好 我们公司收到工程结算款是云信票据,我 问
涉及两方面:1、内控管理上,票据对外背书支付,应当有内部相应的审批流程或是负责人授权,如果有,那么资金管理方面没有问题。 2、财税方面,对方收到款项,应当开具收据,索要收据是没问题的。至于开票,具体要看此供应商的合同是否到了开票节点,即使没能开票,也会挂账,后期追索。 答
你好,我想问下入驻企业税收应该怎么算 问
你好,这个确定不了,要看具体是什么业务。 答
老师 我们有办公楼要作为出租使用,但目前还没有招 问
你好,企业管理费用累计折旧待投资性房地产累计折旧。 答
老师,这道题到底哪个分录是对的 问
你好,用第一个分录的呢。 答
股权转让 收到资本溢价 这个怎么作账啊 就是我们 问
1.当收到转让价款时: 借:银行存款 420万 贷:长期股权投资(长期股权投资账面价值) 贷:投资收益(转让价款扣除投资账面价值,即溢价部分) 1.当股东分走这420万时: 如果股东直接分走的是转让收入,且这420万中包含了溢价部分,那么会计分录为: 借:其他应付款-原股东(或实收资本-原股东,具体科目取决于款项交割方式)420万 贷:银行存款 420万 如果股东分走的是溢价部分,那么会计分录为: 借:投资收益(已记录的股权转让溢价部分) 贷:其他应付款-原股东(或实收资本-原股东,具体科目取决于款项交割方式) 贷:银行存款(支付给股东的现金部分) 答
您好老师,上学我挂了应收,确定了增值税,未确定收入,本月获得了货款,确定收入,本月怎么进行账务处理。那我分别进行账务处理借银行存款,贷收入。然后借银行存款,贷应收账款可否?
答: 您好 可以这样账务处理
公司物业费预开票做的分录是借:应收账款,贷:应收账款 和应交税金-应交增值税那如果我钱收进来了,那就是借银行存款,贷应收账款是收1年的物业费的 那本月确定当月收入证明做账确定当月收入怎么做账是借应收账款,贷主营业务收入,还是借应收账款,贷主营业务收入和预收账款
答: 如果收取时,没有提供服务是预收账款,否则是应收账款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
销售退回部分货款,账务处理如下借:主营业务收入(红)贷:应收账款(红)退货货款借:应收账款贷:银行存款账务处理是否正确?
答: 借应收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数
玲竹老师 解答
2019-05-10 19:10