送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-05-10 15:13

这个别人的社保是公司员工的吗?还是挂靠的?

学徒 追问

2019-05-10 15:15

挂靠的

张艳老师 解答

2019-05-10 15:26

现在本身企业的社保都不一定能避免税务风险,怎么还要做挂靠的业务呢?这样会带来风险的。
至于分录很好写
借:银行存款
     贷:其他应付款--代缴社保

学徒 追问

2019-05-10 16:13

老师,请问那这笔费用要计提吗?

张艳老师 解答

2019-05-10 16:17

严格讲这个挂靠业务,是要假设为您公司员工那样处理了,做要工资表,要做社保费计提的。
个人建议不要操作这种行为。

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相关问题讨论
您好,收款时借银行存款贷,其他应付款付款时做相反的分录
2020-07-15 11:31:01
红冲多计提的就可以借银行存款贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬借管理费用负数。
2020-04-03 14:29:56
你好,为什么支付一笔又付一笔呢 退还的社保 借:银行存款 正数 借:管理费用 负数
2020-04-16 11:23:45
你好,疫情减免的吗
2020-04-08 22:06:47
你好;   看下是不是养老金额的降费率的 金额; 这样 好判断科目 
2023-01-03 16:13:58
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