老师,我们是金融公司,公司装修,对方开的是建筑业统一发票,项目开的工程款,发票总额 是五十多万,这个入账是直接入长期待摊费用,再摊销到管理费用-装修费吗,还是怎么处理
丫头
于2015-08-26 10:18 发布 732次浏览
- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
2015-08-26 10:58
那在支付时,我是直接挂在其他应收款的,这个有问题吗。
相关问题讨论

您好,摊销的分录不对,应该是,借:管理费用-长期待摊费用摊销,4166.67,贷:长期待摊费用-装修费,4166.67
2017-04-01 17:40:13

你好,摊销是这样做账务处理的
2018-05-02 09:37:33

你好!是的,末级科目下核算的内容不一样不要混用。
2015-01-02 10:48:00

你好,是通过长期待摊费用
费用发生,以及之后摊销是这样做分录的
2018-08-30 21:18:34

我就是搞什么时候摊销时用借:管理费用--长期待摊费摊销 贷:长期待摊费用--装修费?什么时候用借:管理费用--装修费 贷:长期待摊费用--装修费?
2018-03-20 20:54:29
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
罗老师 解答
2015-08-26 10:31
罗老师 解答
2015-08-26 10:59