老师,新转过来的公司,12月份开了28万多的票,其他没 问
您好,这个是小规模纳税人吗? 答
老师好 买卖羊肉,还有100多点点的成本发票未到账 问
您好,你可以暂估入账 答
老师,请问,分公司需要申报印花税年报么? 问
有印花税的业务就要交的 答
老师,我上次加了一个员工发了7200,就还交了66块的 问
您好,如果他没有在别的公司上班,这个是先扣,汇算清缴会退的 答
老师帮我分析一下这个合同,12月份付款,我们一月份 问
可以的,可以这么做的 答
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老师。请问下利润表和企业所得税报表中的营业收入是填写不含税收入吗?那在国税代开的专票呢?是当场缴纳了增值税税额的。那这两个表中的营业收入是填开专票的总金额还是减去增值税的金额?
企业所得税季度申报表中的营业收入是含税收入还是不含税收入,是不是跟增值税申报表主表中第一行不含税销售额是一样的呢,第一次申报含税金额,请老师指教一下
老师您好,请问一下,在申报企业所得税过程中,营业税该增值税之前代开的建安发票,是应该把总包收入直接填写进收入拦,还是应该总包减去分包后的收入填





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