亲们问个问题,我现在预付仓储费,票未回,那我做分录的时候借预付仓储费,代银行存款,摊销的时候,借管理费用,代预付仓储费,那么发票回来后我该怎么做
霞妹儿
于2019-05-09 11:36 发布 1040次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
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你好,发票来了贴在摊销的第一个会计分录后边就可以
2019-05-09 11:44:15

你好!下月收到发票,冲预付账款就可以了
2018-11-27 16:14:49

你好,您的账务处理是正确的,在汇算清缴前取得发票就可以的。
2020-04-20 14:59:55

你好 预付了费用之后 如果发票来了 是因为收到的专票 要体现进项税 所以做了其他应付款来操作 做分摊费用
2019-03-04 10:37:39

先付款后给发票可以这么做
2019-03-04 11:01:33
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