送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2019-05-09 12:22

直接按16%的开具发票,按13%的税率在增值税附表一进行申报,将开的销售额、税额直接加入13%税率这一行。

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相关问题讨论
你好 比如单位进项多,可以少收点 为了达成销售也是可以的  
2022-03-19 15:24:57
增值税发票是按照国家规定开具的,比如说,根据当前税法,开具的增值税发票有3%、5%、9%、13%、17%。当我们销售的商品的税率是9%,那么我们就可以向客户开具9%的增值税发票,但这里面收取的税款只有3%。这是因为,该9%的税率不仅包括客户的税点,还包括了我们所缴纳的预缴税和应纳税,如果把这两部分税款中的一部分退给客户,那么就会出现只收取客户3%税点的情况。一般超市类和百货类商品会使用这种发票,让消费者能得到更多的优惠。
2023-03-23 18:43:30
这种情况就是你们双方协商,就是你少收他点税点,比如收他10%开票还是13%税率对外开。
2023-11-03 09:00:52
您好 应该根据合同上的单价开具发票
2021-01-27 19:48:35
你好,应该是有个过渡期的,尽量开吧,否则后面是可以开,但是申报是比较麻烦的。
2019-03-17 15:45:52
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