送心意

赵英老师

职称中级会计师,财税实操讲师

2019-05-09 07:46

同学你好,成本以实际销售出材料的数量×单位成本进行结转。

A000@清雅@ 追问

2019-05-09 07:53

我们是建筑企业不是销售企业,收到甲方预付工程款购买建筑材料,实质材料还未到未使用,收到甲方预收款开具发票了,本月确认收入,成本还未产生,怎么处理,是只有收入没有成本吗

赵英老师 解答

2019-05-09 12:06

可以预估一个成本,物资到了之后进行预估成本冲销,再根据发票入账,结转实际成本。

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