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A000@清雅@
于2019-05-09 07:32 发布 1067次浏览
赵英老师
职称: 中级会计师,财税实操讲师
2019-05-09 07:46
同学你好,成本以实际销售出材料的数量×单位成本进行结转。
A000@清雅@ 追问
2019-05-09 07:53
我们是建筑企业不是销售企业,收到甲方预付工程款购买建筑材料,实质材料还未到未使用,收到甲方预收款开具发票了,本月确认收入,成本还未产生,怎么处理,是只有收入没有成本吗
赵英老师 解答
2019-05-09 12:06
可以预估一个成本,物资到了之后进行预估成本冲销,再根据发票入账,结转实际成本。
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赵英老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,财税实操讲师
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A000@清雅@ 追问
2019-05-09 07:53
赵英老师 解答
2019-05-09 12:06