我是做内帐的,只做应收应付,我们是经销商,从总公司进货然后销售,我有每月总厂的发货籽,然后我们付总厂的款项。但付给总厂的款中有我们收的别单位的预付款。如果要算盈亏该怎么算
怕孤独的老鼠
于2019-05-08 20:56 发布 1732次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
相关问题讨论

同学。盈亏是根据你销售部分确认为收入,再减去销售部分的成本。
2019-05-08 21:09:45

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

相当于总公司是你们的供应商,做应付帐款
2018-12-08 20:38:13

你好 是的 同学的分录是正确的。
2020-07-10 06:09:45

比如,客户支付了150,下单给厂家了100元,实际返给你20元,到期后支付80元。
借:银行存款150
贷:预收账款150
给厂家打款
借:预付账款100
贷:银行存款100
安装完毕
借:预收账款150
贷:营业收入150
借:营业成本80
银行存款20
贷:预付账款100
2019-03-07 16:52:04
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