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小丸子
于2019-05-08 16:42 发布 1907次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2019-05-08 16:42
可以红冲开原发票税率
小丸子 追问
2019-05-08 16:45
老师,那报税没有影响吧,这一块税在三月申报了,五月一正一副冲减了
没有影响吧
2019-05-08 16:47
老师,赠品我们进项单价低,开出去变高了,然后我们也是纯赠送,就是开票的时候是一正一副冲减掉,这样可以用吗?税务上有什么风险吗
2019-05-08 16:48
赠品供应商进来也是一正一副的冲减,只是正的金额对应单价比我们开出去的低
2019-05-08 16:57
老师有空吗
回答一下可以吗
郭老师 解答
2019-05-08 16:59
之前的金额开错了吗?在变更之后的税率里面修改
2019-05-08 17:02
正价对应的单价金额错误,但是因为是赠品,所以又是一个负数冲减掉了,其实只是开具了一个数量,没有金额,这些不影响最终的开票金额的
2019-05-08 17:06
可以的,对你申报没有影响
2019-05-08 17:07
那有没必要更正发票?实际上都是一正一负冲减掉,我们也没有收对方钱
2019-05-08 17:35
建议你们开,你确认税额需要用到
2019-05-08 17:38
税额也是一正一负折扣冲减掉的
2019-05-08 18:11
增送的你要做视同销售的,需要交税的
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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