老师好~请问3月付款了没收到发票,做分录:借管理费用 ,贷:银行存款~~ 到了4月份发票来了,是专票,怎么做分录?借:应交税费~应交增值税(进项税额) 贷什么呢?
凝净
于2019-05-08 15:20 发布 850次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-05-08 15:35
您好
借:管理费用 借方红字
贷:银行存款 贷方红字
借:管理费用
应交税费——应交增值税——进项税额
贷:银行存款
或者直接
借:应交税费——应交增值税——进项税额 借方蓝字
贷:管理费用 借方红字
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