老师,我们四月份有一笔收入已经进账,但是发票是五月份开的,这个分录要怎么做?
Violet
于2019-05-07 17:17 发布 1283次浏览
- 送心意
答疑陈园老师
职称: ,中级会计师
2019-05-07 17:20
在4月份,做无票收入分录,并在增值税申报的时候加上无票收入申报,借:相关科目 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税。
5月开票后,可以会计分录不做处理。申报5月增值税时,无票收入栏填写负数。
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在4月份,做无票收入分录,并在增值税申报的时候加上无票收入申报,借:相关科目 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税。
5月开票后,可以会计分录不做处理。申报5月增值税时,无票收入栏填写负数。
2019-05-07 17:20:00

你好,同学
冲回现金的,
按照转公账的重新做
2024-04-22 17:31:59

你好,每次都要做借应收账款贷主营业务收入贷应交税费,6月份你可以冲红票一笔的
2018-06-13 14:46:33

您好
做一份跟三月份未开票收入相同的红字分录 然后根据发票再做一份蓝字分录
2019-04-23 17:42:16

你好!四月份的时候确认无票收入了吗?如果确认了五月份的时候先冲减无票收入,再按发票全额确认五月份收入。
2020-06-03 16:11:35
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