因固定资产清理导致申报时出现差异提示,我应该怎 问
差异系固定资产清理收入已申报增值税,但按会计准则未计入营业收入,属于正常税会差异 答
其他应收款个人社保可以调到哪里去,因为清算所得 问
可以调整到 管理费用-社保费 答
老师公司给员工账户发工资多发了,怎么做账, 问
还是挂应付职工薪酬,收回时冲 答
红字发票数量跟退货单数量不一致,但是金额是一样 问
你好这个也是可以的,改不了没办法 答
老师早上好,房租水电费我不能取得发票,正常做账完 问
汇算时 ,做调增处理 答
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息

相似问题
最新问题
就是直接 借坏账准备 200 贷资产减值损失200 ? 然后坏账科目为0 资产减值损失月底结转本年利润,相当于一笔收入了?借资产减值损失 200 贷本年利润?
对应收账款计提坏账准备在合并报表中的抵消分录,是计入资产减值损失,还是信用减值损失呀,为什么课本上写资产减值损失,但是做题有些题里答案给的是信用减值损失啊
坏账损失可以用直接转销法做账吗?借:资产减值损失贷:应收账款这样做会计分录,对吗?另外,年底要结转吗?借:本年利润贷:资产减值损失—坏账损失





粤公网安备 44030502000945号


