老师好,我想请教一个问题,就是18年10月份我有张发票科目挂错了,本来应该是:借:销售费用--运费 209 贷:应付账款--耀辉国际货运 209,但是我当时做成了借:销售费用--运费 209 贷:库存现金 209 。然后我1月份点现金才发现我现金多了,现在现金多了209元,但是应付账款借方,又有209元没平,请问老师现在这个怎么处理好,我可以在后面的运费中付一个209元的现金出去,然后发票回来我冲销应付这样可以吗?但是这样会不会有问题?
︶人生如流水
于2019-05-07 11:36 发布 725次浏览
- 送心意
答疑陈园老师
职称: ,中级会计师
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不可以,这属于前期差错了,做一笔更正分录,借:库存现金209,贷:应付账款-耀辉209 。
2019-05-07 12:13:39

同学 您好
支付的现金也没有收据么?
2019-01-06 20:46:21

你好,对的
2016-12-24 09:03:09

你好
原分录,借销售费用,贷,库存现金,应更改为借,销售费用,贷应付账款
根据你这个描述,这样做调整分录就是了,借;库存现金,贷;应付账款
2020-03-12 14:08:38

你好!没有看到你前面的题目意思,能重新说下吗,谢谢。
2017-10-25 09:19:03
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