送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-01-07 20:59

这样跟报税的金额不是对不上了,报税不是要按实际开票的金额来报的吗?

邹老师 解答

2016-01-07 19:48

是销售,不管有没有开票都是应交税费-应交增值税(销项税额),又不是进项转出

邹老师 解答

2016-01-07 21:02

你可以申报这一部分的不开票收入

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相关问题讨论
你好! 对的。
2019-02-19 21:57:40
要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
您好 就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
第三笔分录是:借:应交税费——未交增值税80000,贷:应交税费——应交增值税(转出未出未交增值税)80000
2017-11-01 19:04:01
你好,月末分录 借,应交税费——应增销5.34 借,应交税费——应增进转222.94 贷,应交税费——应增进222.94加上5.34 没有抵完的进项留在进项税额明细中,在下期继续抵扣。
2020-06-04 10:25:03
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