老师你好,4月份开了16税率的销项票,现在最新申报表没有16税率对应的地方,请问4月申报表怎么填写,而且这部分开票金额在三月份未开票收入里没有填写,一定要重新修改三月申报表吗,有没有其他方法,如果更正的话,这部分未开票收入在三月要补缴增值税的吧,三月份没有足够多的进项票。

JuJu❁҉҉҉҉҉҉҉҉
于2019-05-07 06:34 发布 1007次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2019-05-07 06:44
你好,16%税率的金额和税额合并到13%的税率里面去,需要修改3月份申报表先补交税款
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你好,16%税率的金额和税额合并到13%的税率里面去,需要修改3月份申报表先补交税款
2019-05-07 06:44:28
您好,可以正常填报在13%税率的部分,同时手动调整税额跟实际产生的税额相等。
2019-05-16 10:41:44
三月份借银存贷主营业务收入应交税费
未开具发票填写
四月份未开具发票填写负数,开具发票填写正数
2019-06-26 13:19:49
您好,5月份开了16的发票就需要申报呀
2019-05-09 17:13:49
您好
6月申报的时候未开票收入填负数 蓝字发票正常填写
2019-07-05 09:33:14
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2019-05-07 06:45
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2019-05-07 06:46
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2019-05-07 06:49
徐阿富老师 解答
2019-05-07 06:55